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德阳市罗江区建设工程质量安全监督站 2024年部门预算编制说明 
索  引  号: 510626-2024-002907
文  号:
发布日期: 2024-01-26
公开形式:主动公开
信息来源:质监站
发布时间: 2024-01-26 来源:质监站 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。认真贯彻执行国家及上级部门颁布的有关政策、法律、法规、技术标准和文件。核查受监的工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级和营业范围。监督勘察、设计、施工单位和建筑构件厂执行技术标准,检查其工程(产品)质量。检验工程的质量等级和建筑构件质量。参与优质工程的核验、推荐工作。参与本地区重大工程质量事故的调查、鉴定和处理。总结质量监督工作经验,掌握本地区工程质量状况,定期向上级主管部门报告。完成上级及主管部门交办的工作。

(二)德阳市罗江区建设工程质量安全监督站2024年工作要点。

(一)继续强化危险性较大分部分项工程监管,加强对深基坑、高边坡、高支模、起重机械、脚手架等危大工程管控,严防安全事故的发生。

(二)继续高标准扎实推进“标美化工地”建设,积极引导企业“争标创优夺杯”,2024年,力争创2个省级标化工地,2个市级标化工地;全面推行第二阶段智慧化工作建设,严格落实起重机械运行“黑匣子”监控,确保起重机械运行过程中安全,提升建筑施工领域安全生产智能化水平。

(三)认真贯彻落实《新安全生产法》、国务院“十五条”硬措施和上级文件精神,严格落实“安全责任清单制2.0版”,坚决遏制安全生产事故;扎实开展“安全生产月”的各项活动,组织在建项目的建设、施工、监理各责任主体召开安全生产现场工地观摩会、聘请专业技术人员对所有项目人员进行预防高处坠落、危大工程管控等一系列安全专项培训,夯实安全基础。

(四)继续强化对工程各方责任主体质量行为的监督管理,加大对涉及工程主体结构安全和主要使用功能实体质量抽查力度,特别是加强建筑材料及防护用品的质量抽查送检工作。同时扎实开展“质量月”活动。

(五)继续依照《中华人民共和国大气污染防治法》《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则(试行)》、《德阳市房屋建筑和市政工程在建工地扬尘红黑旗制度管理办法》和“六必须、六不准、六个百分百”相关要求,加大对建筑工地开展扬尘治理、重污染天气专项整治力度和标准化工地评定。

(六)继续重点监管五方责任主体及检测机构对质量安全行为履职情况。

(七)按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作原则,依法对各方责任主体行为进行监督抽查,对建筑施工领域的违法违规作为进行处罚,做到有法必依、执法必严、违法必究。

(八)廉政建设和工作作风建设常抓不懈。按照“一岗双责”的要求,坚持做到党风廉政建设与业务工作同部署、同落实,坚持在工程质量安全监督工作中做到“依法监督、和谐监督、廉政监督”与被监督企业建立“亲”“清”的工作和服务关系,坚决杜绝脸难看、话难听、事难办的衙门作风。坚持谈心谈话制度,引导全站职工严格遵守和执行廉洁自律准则、中央八项规定等制度规定,筑牢思想防线、纪律红线和廉政底线

(九)积极主动的完成住建局党组交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

罗江区建设工程质量监督站属二级预算单位,根据罗编发(2019)61号批复:罗江县建设工程质量监督站属财政全额拨款事业单位,具有法人资格受县住建局领导和管理,事业编制4名,其中站长1名,按正股级配备,副站长1名,按副股级配备。招标造价站事业编制2名。在编人员共计5人,退休人员共计3人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,德阳市罗江区建设工程质量安全监督站所有收支,全部纳入本级预算管理。收入包括:财政当年财力安排一般公共预算103.74万元支出包括:教育支出、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和住房保障支出等,比2023年预算数增加1.16万元,主要是增加人员晋级经费德阳市罗江区建设工程质量安全监督站2024年收支总预算103.74万元。

(一)收入预算情况

2024年收入预算103.74万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入103.74万元,占100%。

(二)支出预算情况

2024年支出预算103.74万元,其中:基本支出103.74万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市罗江区建设工程质量安全监督站2024年财政拨款收支总预算103.74万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入103.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业19.22万元、卫生健康支出3.73万元、城乡社区事务73.57万元和住房保障支出7.22万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市罗江区建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算当年拨款103.74万元,比2023年预算数增加1.16万元,主要是人员增加晋级经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目编写)

社会保障和就业19.22万元,占18.53%;卫生健康经费3.73万元,占3.60%;城乡社区事务73.57万元,占70.92%;住房保障支出7.22万元,占6.95%。 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项填写)

1.社会保障和就业即养老保险和职业年金2024年预算数为19.22万元,主要用于:单位交纳职工养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康2024年预算数为3.73万元,主要用于:单位交纳职工医疗保险支出。

3.城乡社区支出包括行政运行、一般行政管理事务、其他城乡管理事务、其他国有土地使用权出让收入2024年预算数为73.57万元,主要用于:行政事业单位人员经费、公用经费等。

4.住房保障支出住房公积金2024年预算数为7.22万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市罗江区住房保障服务中心2024年一般公共预算基本支出103.74万元,其中:

人员经费89.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费14.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市罗江区住房保障服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费仍无预算,主要原因是无出国业务办理。

(二)公务接待费0万元。主要原因是无公务接待。

(三)2024年未安排公务用车购置费。2024未安排公务用车运行维护费

八、政府性基金预算收支情况说明

2024年政府性基金预算收支安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 

2024年,德阳市罗江区建设工程质量安全监督站机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2024年,德阳市罗江区建设工程质量安全监督站安排政府采购预算0万元.。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,德阳市罗江区建设工程质量安全监督站预算单位共有车辆1

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2024德阳市罗江区建设工程质量安全监督站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款103.74万元、基金预算0万元

、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)-进修及培训(款)-培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出

10.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出

11.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出

12.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位用于离退休方面的支出

13.社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业支出(项):指除前两项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费

15.医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费

16.医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项):指除前两项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出(类)-污染防治(款)- 水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

18.节能环保支出(类)-污染减排(款)- 减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出

19.城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

20.城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)- 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

21.城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)- 工程建设管理(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出

22.城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)- 其他城乡社区管理事务支出(项):指除有明确的项级科目支出以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出

23.城乡社区支出(类)-城乡社区规划与管理(款)- 城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

24.城乡社区支出(类)-城乡社区公共设施(款)- 其他城乡社区公共设施支出(项):指除城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

25.城乡社区支出(类)-建设市场管理与监督(款)- 建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场的管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

26.城乡社区支出(类)-其他城乡社区支出(款)- 其他城乡社区支出(项):指除以上城乡社区支出外的其他用于城乡社区方面的支出

27.住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)- 棚户区改造(项):指用于棚户区改造方面的支出。

28.住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)- 农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

29.住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)- 公共租赁住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

30.住房保障支出(类)-保障性安居工程支出(款)- 其他保障性安居工程支出(项):指除有明确项级科目保障性安居工程支出外的其他用于保障性住房方面的支出。

31.住房保障支出(类)-住房改革支出(款)- 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例交纳的住房公积金。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.罗江区建设工程质量安全监督站2024年部门预算公开

2.部门预算项目支出绩效目标公开表

部门项目支出绩效目标表(质安站).xls
部门预算公开报表(质安站).xls

相关附件:
责任编辑:区住建局