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2019年度德阳市罗江区科学技术协会部门决算公开
索  引  号: 510626-2021-029088
文  号:
发布日期: 2020-10-30
公开形式:主动公开
信息来源:区科协
发布时间: 2020-10-30 来源:区科协 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

 2019年度

德阳市罗江区科学技术协会

部门决算公开


第一部分 部门概况

 

一、本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能:1、开展学术交流,活跃学术思想,促进科技发展和技术创新。2、负责全区科学技术普及工作。开展科学宣传,普及科学知识。

主要工作:1、大力实施金桥工程,促进科技成果转化。2、开展科普工作,提高全民科学素质。3、持续推进农技协发展,服务三农,助农增收。4、加强企业科技创新平台建设,助力企业创新发展。5、加强学术交流,活跃学术思想。

(二)2019年重点工作完成情况

1、全民科学素质活动纷呈,提升明显

扎实开展科普工作。邀请市科协科普大篷车进校园14次;邀请全市科普大篷车进校园1次;举办中国流动科技馆罗江巡展活动1次;利用“科技之春”、“全国科技工作者日”、“全国科普活动日”等活动开展“科技下乡”活动10次;组织全市“全国科普活动日”启动仪式1次。

金桥工程。通过开展金桥工程项目申报培训,项目培育、指导、督查等活动,全年项目申报量增长260%。

2、充分发挥农技协作用,助力乡村振兴

1开展农技协、农村科普示范基地、农村科普带头人及“乡村振兴计划”项目的培育。

2组织农技协管理人员培训2场,91人次。

3召开科普项目申报培训会,专项指导、帮扶项目申报工作。

3、助力企业创新驱动发展

1召开企业项目申报培训,开展现场指导、帮扶活动。

2走访调研对人才、技术、项目等需求,精准对接各级学会开展服务工作。

3“请进来”——组织院士专家罗江行5次,对产业发展、技术引进、项目推广开展咨询和论坛活动。

4)“走出去”——对接国家、省、市级学会及院士专家,促进学会、院所、专家进驻园区,助力企业创新发展。

4、党建工作

始终将抓好党建作为工作的首位,加强制度建设,提升执行能力。认真落实“三会一课”制度,坚持“走基层 惠民生”活动,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,确保党员干部坚守政治立场、站稳政治立场、把准政治方向。始终狠抓“四风”,加强干部队伍建设。认真落实党风廉政建设“一岗双责”制度,加强隐患排查,着力风险防控。成立了德阳市罗江区科学技术协会党支部,召开党组会16次,研究“三重一大”事项16个议题,专题研究党风廉政建设和反腐败工作会4次,脱贫攻坚帮扶工作会5次。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动,专题学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列讲话及省市区委有关党建工作会议精神。

5、狠抓脱贫攻坚巩固工作。

严格按照木桥村脱贫攻坚“抓搬迁建房、发展种养殖业、促进务工增收、宣传政策激发正能量”的总体思路,制定了《精准扶贫规划》。木桥村贫困户48户137人,已经先后脱贫48户,无返贫户。

二、构设置

本单位独立编制机构共1个,其中一级预算单位1个(单位性质为行政),下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计157.23万元。与2018年相比,收、支总计各减少58.34万元,减少37.1%。主要变动原因是人员经费和项目经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计157.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入157.23万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计157.23万元,其中:基本支出107.23万元,占68.2%;项目支出50.00万元,占31.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计157.23万元。与2018年相比,收、支总计各减少58.34万元,减少37.1%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出157.23万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加21.66万元,增加13.78%。主要变动原因是人员经费增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出157.23万元,主要用于以下方面:科学技术支出130.41万元,占82.94%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出19.46万元,占12.38 %;医疗卫生支出2.5万元,占1.59%;住房保障支出4.86万元,占3.09%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019般公共预算支出决算数为157.23完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,控制支出。其中:

1. 一般公共服务-科学技术支出-机构运行:支出决算数为74.41万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理,组织预算执行,完成预订目标。

2. 一般公共服务-科学技术支出- 其他科学技术管理事务支出:支出决算数为6万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理,组织预算执行,完成预订目标。

3. 一般公共服务-科学技术支出-科普活动:支出决算数为25万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理,组织预算执行,完成预订目标。

4. 社会保障和就业-机关事业单位基本养保险缴费支出决算数为6.72万元,完成预算100%社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出决算数为2.69万元,完成预算100%社会保障和就业-其他行政事业单位离退休支出决算数为10万元,完成预算100%其他社会保障和就业支出:支出决算数为0.05万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理,组织预算执行,完成预订目标。

5. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:出决算数为2.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理,组织预算执行,完成预订目标。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算数为4.86万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理,组织预算执行,完成预订目标。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出107.23万元,其中:

人员经费69.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元,完成预算100%决算数与预算数持平的主要原因是严格三公经费管理,严格执行预算管理,组织预算执行,完成预订目标。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.65万元,占100%。具体情况如下:

 

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无

其中:公务用车购置支:0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于:无。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于:无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.65万元,完成预算100%公务接待费支出决算2018持平。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出3.65万元,主要用于……

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,130人次(不包括陪同人员),共计支出3.65万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一抓一项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看科协“一抓一”项目经费主要由“金桥工程”、农技协、科普活动、全民科学素质、“站、栏、员”、“讲比”活动项目构成,其主要保证每年项目的顺利开展及验收成果的经费保障。(简要说明项目绩效情况)。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映一抓一”等1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1、一抓一项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障一抓一项目的顺利开展。

2、老科协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障老科协工作的顺利开展。

3、院士专家工作站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障院士专家工作站项目的顺利开展。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度

项目名称

一抓一项目经费

预算单位

德阳市罗江区科学技术协会

预算执行情况万元

预算数:

14

执行数:

14

其中-财政拨款:

14

其中-财政拨款:

14

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

“金桥工程”、农技协、科普活动工作顺利

开展。

 

 

完成“金桥工程”、农技协、科普活动验收

工作

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值包含数字及文字描述

实际完成指标值包含数字及文字描述

项目完成指标

数量指标

开展“一抓一”项目绩效评价

1次

1次

项目完成指标

数量指标

开展行政单位内部审计

1个

1个

项目完成指标

数量指标

完成“五下乡”宣传

10次

10次

项目完成指标

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目按期完成

12月底

12月底

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

规范“一抓一”专项资金使用管理,提高资金使用效益

不断提高

不断提高

效益指标

社会效益指标

验收资料审核率

100%

100%

……

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

完成对象满意度

≥90%

≥90%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《罗江区科协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目“一抓一”项目开展了绩效评价,《一抓一项目2019年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出107.23万元,比2018年增加4.08万元,增长3.8 %主要原因是由于科协2019人员增多,所以机关经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,科协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,科协共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-机构运行:指办公费等公用经费

10. 一般公共服务-科普活动:指金桥工程”、农技协、全民科学素质等科普经费

11.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出、社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指单位的职业年金、养老保险等费用

12,医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗 :指在职职工医疗保险

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指在职职工住房公积金

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

区科协2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

德阳市罗江区科学技术协会无下属二级预算单位,行政单位1个。

(二)机构职能。

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科技展和技术创新

2、负责全区科学技术普及工作,开展科普宣传,在全区人民中传播科学思想和科学方法,普及科学只是,弘扬科学精神,捍卫科学尊严,开展科技服务,推广先进实用技术,在农村、企业、学校、社会中开展科学技术教育和普及活动,提高全民族科学文化素质。

3、反应科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团队和科学技术工作者服务、组织科学技术工作者参与全区科学技术政策、规划、贯彻法规制定和区内重大事项的政治协调、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀学术论文,优秀科学技术工作者、优秀科技团体,推荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务、农民技术职称评定,提出政策建议,实施“金桥工程”,开展“讲比”活动,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估,成果鉴定,专业技术服务资格审评等任务。负责科技咨询行业的管理。

(三)人员概况。

德阳市罗江区科学技术协会总编制3名,其中行政编制3名。在职人员总数5人,其中:行政人员5人;退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年区科协收入决算合计157.23万元,其中,当年财政拨款收入157.23万元

(二)部门财政资金支出情况。

2019年区科协支出总额157.23万元。其中,基本支出107.23万元,项目支出50万元。

一般公共预算财政拨款支出157.23万元。一般公共服务支出-科学技术支出130.41万元,社会保障和就业支出19.46万元,医疗卫生与计划生育支出2.5万元,住房保障支出4.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

我会按照区财政预算编制通知及相关要求,及时组织财务人员严格执行先有预算再有支出的原则进行预算编制,并对本年度预算提前细化,报经相关部门审核批准后执行。

部门预算基本支出经费按月分解,按进度申请拨付,截止到201912月底资金到位率达到100%;项目资金按项目实施方案进行,截止到201912月底资金到位率达到100%。

(二)综合管理情况。

区科协制定了机关财务管理规章制度,财务管理工作严格执行相关规定。将政府采购目录内的货物,按政府采购要求执行,杜绝自行采购的情况;严格资产管理,定期清理盘点;做好单位内控管理,支出多人签字确认,层层监督;年初将2019预算情况及“三公”经费预算情况,在门户网站公开,接受监督;接受区委、区政府、区级各部门的财务大检查、巡查等检查和监督。

(三)结果应用情况。

区科协部门整体支出资金绩效评价总体为良好,主要体现在:预算编制及时,认真执行各项财经纪律,财务管理制度健全,资金使用较规范。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过自查我会严格执行财务管理制度,按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到帐款、帐帐、帐实相符。严格按照用途使用专项资金,未出现违规使用等行为。

(二)存在问题。

单位人员少,工作量大,工作完成不扎实,在资金安排、使用、核算上存在不合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异。

(三)改进建议。

加强对单位相关业务人知识、能力的培训,提升业务人员素质,提高会计业务知识水平。在今后工作中,进一步加强预算绩效管理工作,进一步提高工作效率,规范资金使用

 


附件2

2019一抓一项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.科协“一抓一”项目经费主要由“金桥工程”、农技协、科普活动、全民科学素质、“站、栏、员”、“讲比”活动项目构成,其主要保证每年项目的顺利开展及验收成果的经费保障。

2.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

3.资金分配的原则及考虑因素。

2019年预算“一抓一”项目资金14万元,其中包括:农技协、科普活动、“金桥工程”、全民科学素质等打捆项目经费。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我会“一抓一”项目经费服务于乡镇各协会的“金桥工程”实施与验收,农技协等活动的开展,同时各协会积极参加市科协组织的活动,进行技术的指导。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。我会对分析评价申报内容与实际内容进行梳理、检查,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

年初编制年度预算报区财政部门,后经区财政部门核实后经区人大批准,区财政部门批复年度预算。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2019“一抓一”项目经费14万元。

2.资金到位。

年初下预算指标拨到大平台,填资金申请表申请使用,已全额到位。

3.资金使用

科普活动80000元;

“站、栏、员”经费20000元;

“金桥工程“及农技协40000元。

(三)项目财务管理情况。

项目实施中,单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,围绕项目组织架构及实施流程、项目管理情况、项目监管情况分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。项目实施过程中,成立项目组,单位一把手任组长,其他人员分工协作,通过共同组织实施监督项目内容,保质保量完成项目工作。

(二)项目管理情况。项目主要保障每年“金桥工程”的实施补助及验收,农技协等项目的经费保障。资金使用、项目管理完全符合相关法律法规及项目管理制度规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。项目实施过程中,加强项目监督管理,项目实施过程中,区纪委派驻组会常规列席一些重要会议,抽时间参加走访企业;区财政部门、区审计部门根据各自工作责任常规进行监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1、开展科普工作,提高全民科学素质。一是开展“科技之春”(3月)科普宣传月宣传。二是组织18个区级部门联合开展“科技、文化、卫生、理论、法律”“五下乡”活动6次。三是组织开展5月30日“全国科技工作者日”等宣传、慰问等活动。四是组织参加四川省第35届青少年科技创新大赛。五是开展移动科技馆进校园活动10次。六是罗江电视台、社区、农技协、中小学坚持每周2次播放科普中国V视·快递,宣传科普知识。七是组织各镇科协秘书长、农技协理事长、区级学会秘书长开展业务技术培训1次。八是新建福和希望小学科普宣传栏1个。

2、农技协转型升级和助力乡村振兴工作。组织各镇科协秘书长、农技协理事长、区级学会秘书长、技术骨干开展业务技术知识培训;组织科普项目申报。成功组建白马关大霍山贵妃枣科技小院建设第五届中国(成德)智慧农业创新论坛暨2019“一带一路”精准农业国际合作项目研讨会专家到区柑橘协会调研产业发展。

3、为科技工作者和创新驱动服务。一是组织实施专家下基层服务,四川农大邓群仙教授等专家到白马关大霍山枣子协会、略坪蔬菜协会、劲达节能等5个单位开展技术服务1周,签订帮扶协议5个,共建“科技小院”一个。二是开展院士专家工作站创建工作,组织小叶本草公司、中航管业公司、四川罗江经济开发区等3个单位申报市级院士专家工作站,四川玻纤集团申报省级院士专家工作站。三是开展企业走访活动,走访企业人才、技术、服务等需求,举办企业创新驱动发展能力培训2次四是实施乡村振兴医疗卫生工程,在新盛镇卫生院建立市老科协“老专家营地”,柔性引进专家型人才6人。五是申报2019年中国科协助力成德绵军民融合示范区建设项目实施方案。指导组建德阳华宇智造产业发展研究院,并申报2019年中国科协助力成德绵军民融合示范区建设项目。与德阳川大产业研究院成功举办罗江区新材料产业高端人才对接暨技术对接会,开展四川大学专家园区行·罗江区活动六是依托中国科协十二个学会组建的“创新融合学会联合体”,组织院士专家罗江园区行,为园区军民融合产业发展招才引智。

4、科普项目培训和申报工作。一是3月份,召开了2019年科普项目申报培训会,区级学会、协会、企业科协、学校、医院等90余单位参加了培训。二是推荐白云社区、翰林社区创建德阳市科普特色社区。其他科普项目正在培育中。

5“金桥工程”项目督查与项目申报。一是组织申报德阳市第28“金桥工程”项目,收到申报项目10个,经初审合格同意申报市级立项项目4个。其中工业系统“金桥工程”项目2个,农业系统“金桥工程”项目2个。二是对第28“金桥工程”市级立项4个项目进行督查指导。三是制定了对第28“金桥工程”市级立项4个项目委托验收的相关文件,聘请了验收专家组成员,制定了验收工作安排流程和时间。

6、开展青少年科技创新和科技创新教育发展培训、指导工作。邀请市科技馆科普大篷车在德安明德小学所学校开展科普展示、体验活动,通过展板和40余台套展品、展具,让学生操作互动,亲身体验罗江中学易昭阳、略坪小学钟欣桐荣获德阳市第十五届青少年科技创新市长奖。

(二)项目效益情况。

2019年区科协一抓一项目的开展,为社会公众普及科学知识,传播科学思想和科学方法,对企业和各协会经济社会的发展都产生了较好的推动作用,对社会发展产生一定的持续影响,为提升科普创新意识和科学素养能力发挥了积极的作用。通过金桥工程项目,为罗江经济社会发展创造了1.6亿产值。通过院士专家走企业调研,助力创新驱动发展,为罗江玄武岩产业、新材料产业的发展提供了强有力的保障。扎实开展了青少年科技创新教育活动,有力助推了我区教育质量的高速发展。各协会充分发挥示范引领作用,为乡村振兴做出了较大的贡献。社会满意度高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过此次财政绩效自评工作,我单位严格按照项目管理实施办法切实履职尽责,有效提升了资金使用的效率,严格了资金的管理,确保项目资金合法合规使用,并取得项目绩效。。

(二)存在的问题。

单位人员少,工作量大,工作完成不扎实,在资金安排、使用、核算上存在不及时、不合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异。

(三)相关建议。

加强对单位相关业务人知识、能力的培训,提升业务人员素质会计业务知识水平,提升依法依规的能力。在今后工作中,进一步加强预算绩效管理工作,进一步提高工作效率,规范资金使用

 

 

 

 

五部分 附表

附件2:2019科协决算002.xls

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