一、基本职能及主要工作
1.主要职能。
(1) 依法对全区道路实行统一管理,维护交通秩序。
(2) 根据道路交通状况,适时组织各种交通安全的专项整治。
(3)具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。
(二)德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2019年重点工作。
1. 依法对全区道路实行统一管理,维护交通秩序。
2. 根据道路交通状况,适时组织各种交通安全的专项整治。
3. 完成了具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。
二、部门预算单位构成
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队总编制 25名,其中行政编制 20名,事业编制 2 名,工勤编制 3名。在职人员总数 73 人,其中:行政人员20 人,事业人员 2人,工勤人员3 人;离退休人员 2人,其中:退休人员 0 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则,德阳市公安局罗江区分局交通警察大队所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:行政运行和专项经费共计940.23万元,比2018年预算数增加111.3万元,主要是人员有所增加;支出包括:行政运行和专项经费共计940.23万元,比2018年预算数增加1131.30万元,主要是人员有所增加。德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2019年收支总预算940.23万元。
(一)收入预算情况
2019年收入预算940.23万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入940.23万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
2019年支出预算940.23万元,其中:基本支出640.23万元,占68.1%;项目支出300万元,占31.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2019年财政拨款收支总预算940.23万元。比2018年财政拨款收支总预算增加111.30万元,主要是因为人员增加
收入包括:本年一般公共预算拨款收入940.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出940.23万元……。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款940.23万元,比2018年预算数增加111.30万元,主要是人员有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出940.23万元,占100%;教育支出XX万元,占XX%、……。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)
1.一般公共服务执法办案2018年预算数为300万元,主要用于交警大队专项资金。
2. 一般公共服务事业运行20.45万元,主要用于事业单位人员支出。
3一般公共服务行政运行523.81万元,主要用于行政单位人员支出。
4. 一般公共服务机关事业单位养老保险36.03万元,主要用于行政单位人员购买养老保险。
5. 一般公共服务职业年金14.41万元,主要用于行政单位人员购买职业年金。
6. 一般公共服务其他行政事业单位离退休费3.22万元,主要用于退休人员。
7. 一般公共服务其他社会保障和就业支出0.10万元,主要用于行政单位人员购买社保。
8. 一般公共服务行政单位医疗13.62万元,主要用于行政单位人员购买医疗保险。
9. 一般公共服务住房公积金28.52万元,主要用于行政单位人员购买住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2019年一般公共预算基本支出640.23万元,其中:
人员经费580.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费59.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2019年“三公”经费财政拨款预算数26.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长/下降**%(或与2018年预算持平)。主要原因是…。
根据xx安排的出国计划,拟安排出国(境)团组**次,出国(境)xx人次。出国(境)团组主要包括…
(二)公务接待费较2018年预算增长/下降xx%(或与2018年预算持平)。主要原因是…。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长25%(或与2018年预算持平)。主要原因是2019年警车年限时间久,需要维修的地方多一些。
单位现有公务用车7辆。其中:轿车4辆,皮卡车3辆。
2019年安排公务用车运行维护费26.5万元,用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括:……,比2018年预算数增加0万元,主要是XXX有所增加;支出包括:……比2018年预算数增加0万元,主要是XXX有所增加。德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2019年收支总预算0万元。
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,德阳市公安局罗江区分局交通警察大队行政单位的机关运行经费财政拨款预算为59.38万元,比2018年预算增加4.75万元,增长8%。
(二)政府采购情况
2019年,德阳市公安局罗江区分局交通警察大队安排政府采购预算2.8万元,主要用警车保险采购等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,德阳市公安局罗江区分局交通警察大队所属各预算单位共有固定资产总额 536.24 万元,其中公务用车 7 辆。其中,…。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年德阳市公安局罗江区分局交通警察大队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款300万元。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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责任编辑:信息办