各医疗卫生机构(含民营机构)、局机关各股室:
现将《德阳市罗江区卫生健康局党政领导同志安全生产对口联系责任清单》《德阳市罗江区卫生健康局党政领导同志安全生产督导检查工作清单》印发你们,请结合实际认真贯彻落实。
德阳市罗江区卫生健康局
2024年2月18日
德阳市罗江区卫生健康局党政领导同志安全生产对口联系责任清单
责任领导 |
职务 |
责任股室 (逗号前为牵头责任股室) |
对口联系单位 |
谢青云 |
党组书记、局长 |
办公室 |
区人民医院(含精神病区)、区第二人民医院(含慧觉分院)、托育机构 |
李龙军 |
党组成员、副局长 |
家发股,政法股 |
|
唐大会 |
党组成员、医院集团党组书记、理事长 |
医院集团管服中心 |
鄢家镇中心卫生院 |
苏 杰 |
党组成员、副局长、区疾控局局长 |
公卫股,爱促股 |
区疾控中心、区妇幼保健院、万安社区卫生服务中心、万安镇卫生院、安康精神病院 |
刘 和 |
党组成员、机关党委书记 |
人教股,办公室 |
略坪镇中心卫生院、调元镇卫生院、民安医院 |
黄 静 |
局党组成员 |
医政股,中医股 |
区中医医院、新盛镇卫生院(含德安分院)、白马关镇卫生院、罗江血浆站 |
江德军 |
四级调研员 |
规财股,信统股、核算中心 |
德阳市罗江区卫生健康局党政领导同志安全
生产督导检查工作清单
一、督导检查时间
督导检查工作原则上每季度不少于1次。
二、督导检查重点
(一)督促指导对口联系单位深入学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和国家、省、市各项要求,树牢“人民至上、生命至上”理念;
(二)督促指导对口联系单位贯彻落实国家、省、市安全生产有关会议精神和省委省政府、市委市政府关于做好安全生产系列安排部署,持续抓好安全生产工作;
(三)督促指导对口联系单位健全安全生产责任体系,坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”,切实做到“党政同责、一岗双责、失职追责”;
(四)督促指导对口联系单位深入推进依法治理,坚持有法必依、执法必严、违法必究,严格执行安全生产法律法规、地方和行业安全生产规章和标准体系;
(五)督促指导对口联系单位加强安全预防,建立和落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设,加大安全投入,提高安全科技和信息化水平,加强安全宣传教育培训。
三、督导检查方法
采取“四不两直”“三带三查”等方式开展,对发现的问题隐患,要求明确整改责任,落实整改措施,反馈整改情况;要及时采取抽查暗访、“回头看”等方式方法,对整改落实情况进行跟踪监督,确保问题隐患闭环管理。督导检查方案由各牵头股室制定,督导检查情况及整改情况应抄送区卫健局办公室。
附件:1.医疗卫生机构安全生产检查清单
2.非医疗机构安全生产检查清单
附件1
医疗卫生机构安全生产检查清单
1.组织机构与人员情况
1.1单位名称: |
1.2法定代表人: |
1.3分管领导: |
1.4电话、传真: |
1.5治安保卫部门: |
1.6负责人姓名、电话: |
1.7消防安全部门: |
1.8负责人姓名、电话: |
1.9后勤保障部门: |
1.10负责人姓名、电话: |
1.11医疗安全部门: |
1.12负责人姓名、电话: |
1.13治安保卫 编内 人, 编外 人 |
1.14消防安全 编内 人, 编外 人 |
1.15后勤保障 编内 人, 编外 人 |
1.16医疗安全 编内 人, 编外 人 |
(备 注: )
2.制度建设基本情况
2.1 安全保卫制度 建立□ 种类数: 数量累计: 未建□ |
|
2.2 消防安全制度 建立□ 种类数: 数量累计: 未建□ |
|
2.2 后勤保障制度 建立□ 种类数: 数量累计: 未建□ |
|
2.3 医疗安全制度 建立□ 种类数: 数量累计: 未建□ |
|
2.4 治安保卫岗位责任制 落实□ 否□ |
2.5 制度是否上墙 是□ 否□ |
2.6 消防岗位责任制 落实□ 否□ |
2.7 制度是否上墙 是□ 否□ |
2.8 后勤保障岗位责任制 落实□ 否□ |
2.9 制度是否上墙 是□ 否□ |
2.10 医疗安全岗位责任制 落实□ 否□ |
2.11 制度是否上墙 是□ 否□ |
2.12 治安保卫应急预案 制定□ 否□ |
2.13 治安保卫资料 健全□ 否□ |
2.14 后勤保障应急预案 制定□ 否□ |
2.15 后勤保障资料 健全□ 否□ |
3.治安保卫情况
3.1 单位行政值班管理情况 |
3.2 中控室管理情况 |
3.3 门卫、安全巡逻管理情况 |
3.4 应急队伍建立和演练情况 |
3.5 防恐防爆、处突措施落实情况 |
3.6 毒麻药品、放射源管理和防护情况 |
3.7 保安人数及队伍管理情况 |
3.8 护工(包括临时人员)管理情况 |
3.9 其他检查情况 |
4.消防安全管理情况
4.1 消防设施经有资质的专业单位定期维修 维护保养 是□ 否□ |
4.2 干粉、二氧化碳等灭火器经有资质的 专业单位按期检测 是□ 否□ |
4.3 火灾自动报警、防排烟系统功能 正常□ 不正常□ |
4.4 室内消火栓功能 正常□ 不正常□ |
4.5 消防水泵是否符合标准 是□ 否□ |
4.6 消防增压稳压设备符合标准 是□ 否□ |
4.7 气体灭火设施功能正常 是□ 否□ |
4.8 消防广播、消防电话功能 正常□ 不正常□ |
4.9 防火卷帘功能 正常□ 不正常□ |
4.10 防火门的耐火等级、位置、功能 合理□ 不合理□ |
4.11 病房报火警流程 是□ 否□ |
4.12高层建筑配备逃生自救器材 是□ 否□ |
4.13 消防电梯运行是否正常 是□ 否□ |
4.14 疏散通道、安全出口是否畅通 是□ 否□ |
4.15 消防车道及消防扑救场地是否 被阻塞占用 是□ 否□ |
4.16 疏散指示及应急照明设施功能 正常□ 不正常□ |
4.17 高层病房楼是否设置避难间 是□ 否□ |
4.18 集体宿舍消防安全措施 有□ 无□ |
4.19 灭火预案及疏散预案是否健全 有□ 无□ |
4.20 消防演练“跑点”情况: 优秀□ 良好□ 一般□ 不合格□ |
4.21 消防监控人员持证上岗 是□ 否□ |
4.22 消防控制室值班记录 有□ 无□ |
4.23 配电室值班记录 有□ 无□ |
4.24 消防控制室报警主机主备电源 有□ 无□ |
4.25 消防设施日常维护保养的记录 有□ 无□ |
4.26 建筑、装修改造施工场所消防安全措施 有□ 无□ |
4.27 消防设施使用说明 有□ 无□ |
4.28 消防四个能力抽查情况 优秀□ 良好□ 一般□ 不合格□ |
5.后勤保障基本情况
5.1 水电气运行管理制度 有□ 无□ |
5.2 水电气运行操作规程 有□ 无□ |
5.3 水电气供应关键部位是否 设立警示标志 是□ 否□ |
5.4 是否有燃气报警装置 有□ 无□ |
5.5配电设施是否经有资质的 专业单位按期检测 是□ 否□ |
5.6 配电室值班记录 有□ 无□ |
5.7 配电室安全防护用品是否齐全 是□ 否□ |
5.8 配电室是否双人双岗 是□ 否□ |
5.9 配电室工作人员是否持证上岗 是□ 否□ |
5.10 备用发电机现场测试是否正常 是□ 否□ |
5.11 备用发电机是否有测试运行记录 是□ 否□ |
5.12 电梯设施经有资质的专业单位 按期检测 是□ 否□ |
5.13 电梯是否有检测报告 有□ 无□ |
5.14 电梯操作人员是否持证上岗 是□ 否□ |
5.15 建筑物是否有防雷检测报告 有□ 无□ |
5.16 锅炉运行经有资质的 专业单位按期检测 是□ 否□ |
5.17 锅炉操作人员是否持证上岗 是□ 否□ |
5.18 制氧设备及其运行情况 完好□ 一般□ 较差□ |
5.19 制氧设备操作人员持证上岗 是□ 否□ |
5.20 液氧罐安全阀年检 是□ 否□ |
5.21 氧气站设置场所是否符合标准 是□ 否□ |
5.22 氧气站是否有自动报警装置 是□ 否□ |
5.23 氧气罐去脂记录 是□ 否□ |
5.24 压力容器仪表检测 是□ 否□ |
5.25 食堂灭火设备 有□ 无□ |
5.26 食堂是卫生许可证 有□ 无□ |
5.27 食堂工作人员是否有健康证 是□ 否□ |
5.28 饭菜是否按规定留样 是□ 否□ |
5.29 饮水系统日常卫生监测 有□ 无□ |
5.30 饮水系统是否有卫生许可证 是□ 否□ |
5.31 现场施工设立安全警示标志 是□ 否□ |
5.32 施工现场建立安全防护设施 是□ 否□ |
5.33 污水监测化验结果 是□ 否□ |
5.34 污水站设备设施运行是否正常 是□ 否□ |
5.35 防护用具配备 是□ 否□ |
5.36 有限空间操作管理制度是否健全 是□ 否□ |
6.医疗安全基本情况
6.1 危急值报告制度 有□无□; 途径 有□ 无□; 执行 是□ 否□ |
|
6.2 防止患者医疗伤害设施 有□ 无□; 标识 有□ 无□ |
|
6.3 医务人员急救培训知识 有□ 无□; 培训效果 好□ 坏□ |
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6.4 医疗不良事件上报制度 有□无□; 途径 有□ 无□; 执行 是□ 否□ |
|
6.5 毒麻药品管理制度 有□ 无□; 途径 有□ 无□; 执行 是□ 否□ |
|
6.6 相似药品管理制度 有□无□; 途径 有□ 无□; 执行 是□ 否□ |
|
6.7 二级及以上生物实验室配置监控设施 是□否□ |
6.8 二级及以上生物实验室配置门禁系统 是□ 否□ |
6.9 二级及以上实验室是否有应急处置预案 是□ 否□ |
6.10 剧毒危险化学品保存场所独立 是□ 否□ |
6.11 剧毒危险化学品使用许可证 是□ 否□ |
6.12 剧毒危险化学品存放环境配置监控措施 是□ 否□ |
6.13 危险化学品专柜存放,有人管理,有识 是□ 否□ |
6.14 废弃化学品、医疗废物规范处理 是□ 否□ |
6.15 放射源独立空间贮存 是□ 否□ |
6.16 贮存场所配置监控、防盗、报警设施 是□ 否□ |
6.17 放射源贮存场所实行双人双锁管理 是□ 否□ |
6.18 制定放射源事故应急处置预案 有□ 无□ |
6.19 是否设置医疗纠纷投诉机构 是□ 否□ |
6.20 是否配备医疗纠纷调处专职工作人员 是□ 否□ |
6.21 是否建立医疗纠纷处理工作制度 是□ 否□ |
6.22 是否制定医疗纠纷处理应急预案 是□ 否□ |
6.23 年发生医疗纠纷数 |
6.24 年处理完毕医疗纠纷数 |
6.25 医疗责任险开展情况: |
6.26 医疗意外险开展情况: |
6.27 医患关系宣传教育情况: |
6.28 其他相关情况: |
6.29 一键式报警装置 有□ 无□ |
6.30 救护车管理制度 有□ 无□ |
7.存在的主要问题、隐患及整改建议
检查人员签字: 年 月 日 |
受检查部门(单位)负责人签字: 年 月 日 |
附件2
非医疗机构安全生产检查清单
1.组织机构与人员情况
1.1单位名称: |
1.2法定代表人: |
1.3分管领导: |
1.4电话、传真: |
1.5治安保卫部门: |
1.6负责人姓名、电话: |
1.7消防安全部门: |
1.8负责人姓名、电话: |
1.9后勤保障部门: |
1.10负责人姓名、电话: |
2.制度建设基本情况
2.1 安全保卫制度 建立□ 种类数: 数量累计: 未建□ |
|
2.2 消防安全制度 建立□ 种类数: 数量累计: 未建□ |
|
2.3 后勤保障制度 建立□ 种类数: 数量累计: 未建□ |
|
2.4 治安保卫岗位责任制 落实□ 否□ |
2.5 门岗制度是否上墙 是□ 否□ |
2.6 消防岗位责任制 落实□ 否□ |
2.7 消防制度是否上墙 是□ 否□ |
2.8 后勤保障岗位责任制 落实□ 否□ |
2.9 后勤制度是否上墙 是□ 否□ |
2.10 治安保卫应急预案 制定□ 否□ |
2.11 治安保卫资料 健全□ 否□ |
2.12 后勤保障应急预案 制定□ 否□ |
2.13 后勤保障资料 健全□ 否□ |
3.治安保卫工作基本情况
3.1 单位行政值班管理情况 |
3.2 中控室管理情况 |
3.3 门卫、安全巡逻管理情况 |
3.4 应急队伍建立和演练情况 |
3.5 保安队伍管理情况 |
4.消防安全管理基本情况
4.1 消防设施配置及运行情况:经有资质的专业单位按期检测 是□否□ |
4.2 火灾报警、正压送风、排烟设施 有□ 无□ |
4.3 灭火器材经有资质的专业单位按期检测 是□否□ |
4.4 防火卷帘功能 正常□ 不正常□ |
4.5 消防水泵压力符合标准 是□否□ |
4.6 消防广播功能 正常□ 不正常□ |
4.7 气体灭火设施功能正常 是□否□ |
4.8 应急照明设施功能 正常□ 不正常□ |
4.9 消防电梯运行 正常□ 不正常□ |
4.10 消防通道畅通 有□ 无□ |
4.11 疏散通道、安全出口畅通 是□ 否□ |
4.12 食堂消防安全措施、灭火设备 有□ 无□ |
4.13 集体宿舍消防安全措施 有□ 无□ |
4.14 疏散标志 有□ 无□ |
4.15 应急预案与演练 有□ 无□ |
4.16 消防监控人员持证上岗 有□ 无□ |
4.17 中控室值班记录 有□ 无□ |
4.18 配电室值班记录 有□ 无□ |
4.19 消防中控室报警主机主备电源 有□ 无□ |
4.20 消防设施维护保养的记录 有□ 无□ |
4.21 高层建筑防雷检测报告 有□ 无□ |
4.22 电梯机房检测报告 有□ 无□ |
4.23 高层建筑10层以上配备逃生自器材 是□ 否□ |
4.24 建筑、装修改造施工场所消防安全措施 有□ 无□ |
4.25 消防设施使用说明 有□ 无□ |
|
4.26 随机抽查消防四个能力建设等基础知识,问答情况 全面□ 不全面□ 不知道□ |
5.后勤保障工作基本情况
5.1 水电气运行管理制度 有□ 无□ |
5.2 水电气运行操作规程 有□ 无□ |
5.3 水电气供应关键部位是否设立警示标志 是□ 否□ |
5.4 安全生产应急预案制度是否健全 是□ 否□ |
5.5 配电设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 是□ 否□ |
5.6 配电室值班记录 有□ 无□ |
5.7 配电室安全防护设施用品是否齐全 是□ 否□ |
5.8 配电室是否双人双岗 是□ 否□ |
5.9 配电室工作人员是否持证上岗 是□ 否□ |
5.10 备用发电机是否正常 是□ 否□ |
5.11 备用发电机是否有试运行记录 是□ 否□ |
5.12 电梯设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 是□ 否□ |
5.13 电梯操作人员是否持证上岗 是□ 否□ |
5.14 锅炉运行情况经有资质的专业单位按期检测 是□ 否□ |
5.15 锅炉操作人员是否持证上岗 是□ 否□ |
5.16 食堂是否有卫生许可证 是□ 否□ |
5.17 食堂工作人员是否有健康证 是□ 否□ |
5.18 饭菜是否按规定留样 是□ 否□ |
5.19 饮水系统是否经过卫生监测 是□ 否□ |
5.20 饮水系统是否有卫生许可证 是□ 否□ |
5.21 现场施工是否设立安全警示标志 是□ 否□ |
5.22 施工现场是否建立安全防护设施 是□ 否□ |
6.存在的主要问题、隐患及整改建议
检查人员签字: 年 月 日 |
受检查部门(单位)负责人签字: 年 月 日 |
责任编辑:区卫健局