中共德阳市罗江区委宣传部
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)宣传部机构设置及主要职责。
主要职能。
按照三定方案确定的中共德阳市罗江区委宣传部(以下简称区委宣传部)机关为区委工作部门,挂区委对外宣传办公室(区政府新闻办公室)牌子。区精神文明建设委员会办公室(以下简称精文办)、区文学艺术界联合会(以下简称区文联)、区社会科学界联合会(以下简称社科联)、区网络舆情中心(新闻中心)与宣传部合署办公,是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。
(二)宣传部2019年重点工作。
2019年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议和网络安全和信息化工作会议精神,紧扣区委、区政府中心和重点工作,积极作为,守正创新,努力开创新时代宣传思想和网信工作新局面。
1.理论武装工作
(1)中心组学习工作。进一步完善中心组学习制度,制发中心组理论学习计划,督导各级党委(党组)切实抓好中心组理论学习工作。
(2)理论宣讲工作。切实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市重大会议精神、重要决策部署的宣讲工作;加强新时代文明实践中心建设,强化基层传习员作用发挥。
(3)思想政治工作。认真抓好思想政治课题研究和创新案例的选送申报工作,进一步明确各镇各部门思想政治课题研究和创新案例报送的任务数,并严格抓好落实。
2.意识形态工作
(1)进一步抓好党委(党组)意识形态工作责任制的落实,重点抓好党委(党组)主体责任、党委(党组)书记第一责任、分管领导直接责任和班子成员“一岗双责”的落实。
(2)制定完善落实意识形态工作“三大”创新举措的实施制度,完善意识形态考核体系,规范干部选拔任用、评先选优活动中意识形态审查的制度流程。
3.对外宣传工作
(1)围绕罗江加快建设德阳(国家)高新区北区,在成德同城化、德绵一体化发展中抢抓新机遇,推动罗江高质量发展,策划重大主题宣传,展示罗江在成德绵经济示范带的改革创新。
(2)围绕罗江创建四川省乡村振兴先进区,着力罗江乡村建设规划、七大万亩农业产业园区建设、全域开展农村人居环境治理等农业农村重点工作,总结罗江经验,策划特色亮点宣传,展示罗江在乡村振兴中的先行做法。
(3)围绕全域旅游、“一带一路”川菜川剧文化周、罗江诗歌节、梨花节、枣子节、ATV赛事等一系列活动,策划罗江品牌宣传,提升罗江知名度、美誉度,展示罗江对外新形象。
4.网信工作
(1)不断强化网络意识形态安全建设,大力开展网上正面宣传,深入开展区委、区政府贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和省市区全会精神,全面深化改革,推动建设美丽幸福新罗江的新举措、新进展、新成就网上宣传。
(2)积极开展网上舆论引导,完善网上舆论引导机制,继续加强属地互联网监督和管理,加强整治和清理网络有害信息,强化舆情通报和反馈机制,加强舆论引导队伍建设,培养一支高素质的网评员队伍,提高舆论引导能力,营造风清气正的网络环境。
5.精神文明工作
(1)创城工作。以“四城”建设为主抓,对标全国文明城市测评体系,扩大宣传、抓好整治、查漏补缺,按时按质保量完成创城网上申报、实地测评、问卷调查等工作,形成全区创城常态长效机制,提升城市管理水平和市民文明素养。
(2)文明创建工作。启动2018-2019年罗江第六届道德模范评选工作。继续做好2019年度各级文明单位、文明村镇(社区)、文明家庭和文明校园的培育和申报工作,在乡村乡风文明“六个好”基础上,试点在社区探索提升规范城市小区、家庭和市民行为规范和习惯养成的具体做法。
(3)“五下乡”活动。做好与相关部门的沟通协调,统筹好2019年“五下乡”活动,让“五下乡”成为引导宣传脱贫攻坚、提升乡风民风、普及科技法律的乡村主阵地,全年举办不少于10次巡回走基层宣传活动。
6.文艺文化工作
(1)文联建设工作。2019年1月召开文代会。筹建罗江区文艺志愿者协会。积极申报省市“五个一”工程等省市文艺扶持项目。开展第五届李调元文艺奖的评选工作。
(2)社科联工作。2019年1月组织召开区社科联第一次代表大会。在已建立的市级社科普及基地的基础上,建设2-3个区级社科普及基地。
(3)重大文化活动开展。做好2019年川菜川剧国际文化周活动、第七届中国罗江诗歌节活动等重大文化活动的筹办工作。
(4)深化文化体制改革。根据省市要求,2019年3月底前完成文联深化体制改革工作。2019年完成罗江区融媒体中心建设。
(5)川菜川剧之乡建设。根据川菜川剧之乡建设总体规划,分解建设任务,明确责任部门,加快推动川菜川剧之乡建设步伐。
(6)文化惠民扶贫工作。充分发挥宣传部在文化惠民扶贫工作的牵头组织作用,推动相关部门切实做好文化惠民扶贫工作。
(7)面向全省开展乡村振兴美丽罗江摄影大赛活动。通过大赛宣传推介罗江,展现罗江乡村振兴取得的丰硕成果和成效,为罗江争创“四川省乡村振兴先进区”助力。拟于3月启动,9月底前完成,于国庆期间在成都宽窄巷子、天府广场等地举办“乡村振兴·美丽罗江”摄影展览,以此向新中国成立70周年献礼。
二、部门预算单位构成
宣传部下属二级预算单位0个。
宣传部总编制18名,其中行政编制11名,事业编制7名。在职人员总数12人,其中:行政人员9人,事业人员3人;离退休人员1人,其中:退休人员1人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则,宣传部所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入320.72万元,比2018年预算数增加114.1万元,主要是增加了创建全国文明城市经费100万元及李调元文学奖经费20万元;支出包括:工资福利支出155.66万元,比2018年预算数增加1万元,主要是2018年工资调标。商品和服务支出18.28万元,比2018年预算数减少7万元,主要是人员减少。对个人和家庭的补助支出1.78万元,比2018年预算数增加0.13万元。项目支出145万元,比2018年预算数增加120万元,主要是增加创城工作经费100万元、李调元文学奖经费20万元。宣传部2019年收支总预算320.72万元。
(一)收入预算情况
2019年收入预算320.72万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入320.72万元,占100%。
(二)支出预算情况
2019年支出预算320.72万元,其中:基本支出175.72万元,占54.79%;项目支出145万元,占45.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣传部2019年财政拨款收支总预算320.72万元。比2018年财政拨款收支总预算增加114.1万元,主要是增加了创建全国文明城市经费100万元及李调元文学奖经费20万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入320.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出276.48万元、社会保障和就业支出24.81万元、卫生健康支出6.25万元、住房保障支出13.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2019年一般公共预算当年拨款320.72万元,比2018年预算数增114.1万元,主要是增加了创建全国文明城市经费100万元及李调元文学奖经费20万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出276.48万元,占86.21%;社会保障和就业支出24.81万元,占7.74%;卫生健康支出6.25万元,占1.95%;住房保障支出13.18万元,占4.11%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2019年预算数为103.39万元,主要用于:行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的人员工资及公用支出。
2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2019年预算数为28.09万元,主要用于:事业单位的人员工资及公用支出。
3.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为16.45万元,主要用于:人员养老保险支出。
4.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为6.58万元,主要用于:人员职业年金支出。
5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为1.61万元,主要用于:退休人员支出。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.18万元,主要用于:人员的工伤、失业保险等。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为4.61万元,主要用于:行政单位人员医疗缴费支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.49万元,主要用于:事业单位人员医疗缴费支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.49万元,主要用于:行政事业单位人员生育保险缴费支出。
10.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2019年预算数为145万元,主要用于:项目支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为13.18万元,主要用于:人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2019年一般公共预算基本支出175.72万元,其中:
人员经费157.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费18.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是暂无因公出国(境)计划。
(二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是虽然2019年我部宣传工作任务重,但是本着厉行节约的原则没有增加公务接待费。2019年公务接待费计划用于开展区内大型活动宣传工作及招商引资工作。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆。2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括:无,比2018年预算数增加0万元,主要是无此收入;支出包括:无,比2018年预算数增加0万元,主要是无此支出。宣传部2019年收支总预算320.72万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,宣传部及下属3家单位的机关运行经费财政拨款预算为18.28万元,比2018年预算减少7.03万元,减少27.78%。
(二)政府采购情况
2019年,安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,宣传部所属各预算单位共有固定资产总额27.23万元,其中公务用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款145万元。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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附件: 宣传部.xls
责任编辑:信息办