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德阳市罗江区机关事务管理中心2019年部门预算编制说明

索  引  号:510626-2021-029023 文   号: 公开形式:主动公开
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发布时间: 2019-03-01 来源:区机关事务管理中心 浏览次数:99 【字体大小: 【打印】 分享:

德阳市罗江区机关事务管理中心

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)机关事务管理中心机构设置及主要职责。

1.机关事务管理中心通过招标物业管理公司对政务服务大楼机关事务进行管理、保障、服务工作;

2.物管的内容包括:大楼房屋、公共设施设备的维修维护;大院绿化的养护;公共区域(含政务服务大厅)环境卫生、绿化保洁;区域内24小时安保;车辆停放的管理;区域内公共秩序的维护;会议室的保洁和会议服务;公共区域的植物摆放等。

3.机关事务管理中心负责制定针对物管公司的相应制度,对物管公司履约进行监管。

4.机关事务管理中心负责制定政务大楼管理和使用的各项制度。

5.机关事务管理中心负责会议中心的日常管理,协助有关部门做好所承办会议的服务工作。

6.机关事务管理中心负责食堂的管理工作。

7.机关事务管理中心负责大楼的水电气费的管理,负责审查批准区域的维修维护费用。

8.机关事务管理中心负责全区公务用车的管理。

9.机关事务管理中心负责协调做好社会治安综合治理、爱国卫生等工作;

10.机关事务管理中心负责四大班子办公区的保洁、安保、绿化等后勤管理服务。

11.完成政府办公室领导交办的其他事项。

(二)机关事务管理中心2019年重点工作。

全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕德阳打拼全省经济副中心目标,坚定不移贯彻区委区政府“1234”发展战略,加强管理,保障政务大楼和公务用车正常运行,为全区社会经济发展助力。

二、部门预算单位构成

机关事务管理中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,其他事业单位0,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:

机关事务管理中心总编制10名,其中行政编制0名,事业编制10名,工勤编制0名。在职人员总数9人,其中:行政人员0人,事业人员9人,工勤人员0人;离退休人员0  人,其中:退休人员0人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

  三、收支预算增减变化情况说明

  按照综合预算的原则,机关事务管理中心所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,比2018年预算数增加62.23万元,主要是人员经费和政务大楼运行经费有所增加;支出包括:基本支出和项目支出,比2018年预算数增加62.23万元,主要是人员经费和政务大楼运行经费有所增加。机关事务管理中心2019年收支总预算1160.17万元。

  (一)收入预算情况

    2019年收入预算1160.17万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1160.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算1160.17万元,其中:基本支出807.02万元,占69.56%;项目支出353.15万元,占30.44%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

机关事务管理中心2019年财政拨款收支总预算1160.17万元。2018年财政拨款收支总预算增加62.23万元,主要是因为人员新增,增加人员经费;政务大楼物业管理重新招标,物业管理服务费增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1160.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1137.14万元、社会保障和就业支出12.44万元、卫生健康支出3.25万元、住房保障支出7.34万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  机关事务管理中心2019年一般公共预算当年拨款1160.17万元,比2018年预算数增加62.23万元,主要是人员经费支出和政务大楼运行经费有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

  一般公共服务支出1137.14万元,占98.01%;社会保障和就业支出12.44万元,占1.1%;卫生健康支出3.25万元,占0.28%;住房保障支出7.34万元,占0.63%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

  1.一般公共服务2010303-机关服务2019年预算数为353.15万元,主要用于:政务大楼水电气支出、特种设施设备维保和维修支出、物业管理支出、职工餐厅劳务费支出、财产和人身保险支出等运行经费支出2010350-事业运行2019年预算数为783.99万元,主要用于公务用车运行维护、单位公用经费和人员工资支出。

  2.社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.55万元,主要用于:缴纳职工机关事业单位基本养老保险;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元,主要用于:缴纳职工机关事业单位职业年金;2089901-其他社会保障和就业支出0.47万元,主要用于:缴纳职工其他社会保障缴费。 

  3.卫生健康支出2101102-事业单位医疗2.99万元,主要用于:缴纳职工医疗保险缴费。2101199-其他行政事业单位医疗支出0.26万元,主要用于:上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  4.住房保障支出2210201-住房公积金7.34万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  机关事务管理中心2019年一般公共预算基本支出807.02万元,其中:

  人员经费88.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费718.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  机关事务管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数315.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.45万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费315万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是均无因公出国(境)经费预算安排

(二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神,严格控制接待规模及接待标准

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降11.27%。主要原因是加强公务用车运行管理,减少公务用车运行维护成本

单位现有公务用车71辆。其中:轿车54辆,客车2辆、商务车6辆、越野车9辆

2019年安排公务用车运行维护费315万元,用于71辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

机关事务管理中心2019年和2018年均无政府性基金预算收支  

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

九、国有资本经营预算支出情况说明

机关事务管理中心2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,机关事务管理中心无下属机关行政单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,2018年预算数持平

  (二)政府采购情况

  2019年,机关事务管理中心安排政府采购预算45万元,主要用71辆公务用车车辆保险

  (三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,机关事务管理中心所属各预算单位共有固定资产总额1820.19万元,其中公务用车71辆。其中:轿车54辆,客车2辆、商务车6辆、越野车9辆

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年机关事务管理中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款353.15万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件: 机关中心2019预算公开.xls

 机关事务中心项目支出绩效目标批复表.xls

责任编辑:信息办