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中共罗江县委宣传部2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 146 次 来源: 中共罗江县委宣传部

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中共罗江县委宣传部

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.主要职能。

按照三定方案确定的中共罗江县委宣传部(以下简称县委宣传部)机关为县委工作部门,挂县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)牌子。县精神文明建设委员会办公室(以下简称精文办)、县文学艺术界联合会(以下简称县文联)、县社会科学界联合会(以下简称社科联)、县新闻中心与宣传部合署办公,是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。截止2016年12月31日,县委宣传部机关核定行政编制9名,实有行政编制人员9人,行政退休人员1人,临时人员2人。县文联核定参公编制2名,实有参公编制2名;社科联核定事业编制2名,实有事业编制2名;新闻中心核定事业编制3名,实有事业编制2名。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。2015年12月31日人员构成情况比较,新闻中心1名人员调离,实有事业编制2名。其余各单位编制不变。

(二)2016年重点工作完成情况。

一是坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指引,把意识形态工作摆在极端重要位置。全面落实党中、省、市关于意识形态工作相关要求,并研究草拟了《罗江县贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制具体措施》。推动形成了“党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、各相关部门积极配合”的意识形态工作新格局。

    二是以学习习近平总书记系列讲话精神为重点,扎实推动理论武装工作。抓龙头,强化中心组学习。以县委中心组理论学习为纽带,扎实开展中心组学习4次。同时,指导各镇、县级各部门党委(党组)中心组围绕上述主题开展集中学习200余次。扩载体,抓好日常学习。依托“罗江讲坛”,编印了《罗江县“两学一做”学习资料汇编》5000余册,引导广大党员干部不断深化学习;充分依托微信“O2O”平台,设立“学习问吧”、开辟“微课堂”、开设“在线测试考堂”,推动学习生动化常态化长效化。强宣讲,做好全员覆盖。积极做好配合和组织工作,组建县委宣讲团到各镇和县级部门开展中央、省委、市委县委主要会议精神宣讲80余场,收集整理基层干部署名文章50余篇;同时成立以专家学者、老干部、先进模范、老教师等23人的宣讲团,开展了各类宣讲100余场,覆盖群众5000人次。重调研,开展课题申报。组织各单位开展县域发展课题研究,完成了邻里乡亲互助、扶贫攻坚、教育科研、农业农村等12个课题的研究,2项省级课题获得立项,目前2项课题已经通过省社科专家的评审并结题。

    三是以县委、县政府中心工作为基点,加强舆论引导,强化对外宣传。宣传中心工作,广泛汇聚“正能量”。精心策划了“回眸十二五·展望十三五”、“扶贫攻坚进行时”、“幸福罗江·欢乐新春”、“创建卫生县城 共建美丽罗江”、“城市提档升级进行时”等系列报道,被央视新闻频道采用2条,省台采用11条(完成任务的600%),市台新闻采用247条。据不完全统计,全年年累计在各媒体专栏中发稿1300余篇条。宣传特色亮点,充分展示“好形象”。“庖汤节”、“绿豆汤圆”、“羊肚菌”、“西蜀柚花节”等登上了中央电视台。同时,央视十套《读书》栏目组到我县进行了《2015年中国好书》颁奖盛典“基层阅读典范”外景拍摄,央视综艺频道《舞蹈世界》栏目摄制组到白马关景区拍摄、取景,在全县乃至全市引起了巨大反响。融合全媒体,构建宣传“大格局”。在县级新闻单位、政务微博、微信公众平台开设了“两学一做”、“双争大讨论”、“法治罗江”、“创建省级卫生县城”等系列专栏,以述评、动态、专题报道等多种形式进行报道。以“微罗江”、@微博罗江为代表的官方微信、微博围绕县委、县政府的中心工作进行了大力度的宣传,全年发布微博900余条,微信80余条,《罗江手机报》全年刊载罗江新闻资讯260余期。完善应急机制,提升素质“强队伍”。制定了《罗江县突发公共事件新闻报道应急实施办法》、《突发公共事件应急新闻报道工作预案》等外宣管理制度,建立了科学的突发公共事件新闻报道管理和舆论引导机制,有力地规范了全县突发公共事件新闻报道工作。加强监督管理,唱响网络“主旋律”。加强社会舆情关注和报送工作,全年共计报送社会舆情3890条,被省网信办采用近800条。对“涉罗”舆情实行全天监测,及时进行搜索、分析、处置,共按程序处置网络敏感信息35条。

四是以培育和践行社会主义核心价值观为根本,统筹推进精神文明创建。不断加强公民道德教育和全民综合素质提升。持续开展“好公婆”“好儿媳”等身边好人评选活动,县医院护士周玉红、三三超市总经理罗心平被评为“四川好人”,罗心平上榜9月“中国好人榜”。全年建筑围挡展示公益广告800平方米,电视台电台播放近5000分钟,LED屏展示2000余条次,微博微信等网络媒介展示200余条次。深入推进未成年人思想道德建设工作。构建“三位一体”未成年人教育网络,实现学校教育、家庭教育、社会教育的有效衔接。乡村学校少年宫专题片《起飞吧,梦想》获全省第十一届中小学校园电视评选活动金奖。开展童眼看四川·最美是家乡”文艺作品征集活动,10余件作品获市级奖励。

大力开展群众性精神文明创建活动。以“三讲三爱两进步”为抓手,推进全县精神文明创建体系建设。持续开展形式多样的志愿服务活动。全县共成立12支专业志愿者服务队,成立村(社区)志愿服务站100余个,有志愿者15000余人,全年共开展文明劝导、植树创卫、扶贫助耕、法律援助等志愿服务活动300余次。

    五是以全面深化文化体制改革为契机,积极推进文化惠民活动。公共文化服务体系对外服务能力逐步提高,文化活动有序开展。组织书画家到各镇义务书写春联、赠送书画作品、拍摄全家福等3000余幅。积极开展“文化列车进乡村、进企业、进学校”等基层文艺活动30余场,放映农村坝坝电影490余场次。开展了“潺亭之夏”系列文化活动。成功举办了“春—雨丝飞花笑.山水奏笙簧”2016鄢家镇星光村诵诗会。开展了“书香罗江.全民阅读”启动仪式暨第二届书博会。文艺创作精品不断。今年以来,全县的文艺爱好者创作发表各类作品2000余件,在市级以上刊物发表800余件。周贵绵、蓝珣、肖勇本土作家的20余件作品在全国著名刊物发表,3件作品在全国、省级演出中推出。

二、部门概况

宣传部下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位2016年部门决算汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年宣传部本年收入合计416.39万元,其中:财政拨款收入416.39万元,占100%。

2016年宣传部本年支出合计422.26万元,其中:基本支出200.71万元,占47.53%;项目支出221.55万元,占52.47%;

四、财政拨款收支决算情况

宣传部2016年度财政拨款收支总决算422.26万元。与2015年相比,财政拨款收支出总计减少105.95万元,下降20.06%,主要原因是2015年举办诗歌节,完成费用支出较大,2016年未举办诗歌节,经费开支较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出422.26万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少105.95万元,下降20.06%,主要原因是2015年举办诗歌节,完成费用支出较大,2016年未举办诗歌节,经费开支较上年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出422.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出382.25万元,占90.52%;社会保障和就业支出26.07万元,占6.17%;医疗卫生和计划生育支出3.38万元,占0.8%;住房保障支出10.56万元,占2.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务-宣传事务-行政运行2013301:反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出,2016年决算数为135.26万元,完成预算100%。

2.一般公共服务-宣传事务-事业运行2013350:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。2016年决算数为25.43万元,完成预算100%。

3.一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出2013399:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。2016年决算数为215.69万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2080501:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。2016年决算数为1.35元,完成预算100%。


  5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2016年决算数为17.61元,完成预算100%。

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2016年决算数为7.04元,完成预算100%。

7.社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2080599:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。2016年决算数为0.07元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2100501:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2016年决算数为2.48万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2100502:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2016年决算数为0.9万元,完成预算100%。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2016年决算数为10.56万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出200.71万元,其中:

人员经费169.05万元,主要包括:基本工资46.21万元、津贴补贴77.15万元、奖金3.28万元、退休费1.35万元、生活补助0.07万元、奖励金0.1万元、住房公积金10.56万元。
  公用经费31.66万元,主要包括:办公费3.52万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1万元、差旅费7.5万元、会议费1万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、工会经费1.32万元、其他交通费3.82万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是单位严格控制公务接待及公务用车下半年实行公务用车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.3万元,下降12.62%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元,下降14.29%,减少变动的主要原因一是公车改革后,公务用车运行维护费大幅度减少;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降9.09%,减少的原因是本单位严格按照中央八项规定,严格规范公务接待支出,本年度公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占66.67%;公务接待费支出决算3万元,占33.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6万元,其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6万元。主要用于宣传事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆

3.公务接待费

2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,500人,共计支出3万元,具体内容包括:媒体记者采用工作用餐3万元。

宣传部2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

3

公务用车购置及运行维护费

6

    其中:购置经费

0

          运行维护费

6

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

宣传部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,宣传部机关运行经费支出33.16万元,比2015年增加11.71万元,增长54.59%,主要原因是2016年单位人员增加,使得运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,宣传部政府采购支出总额0万元 。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,宣传部公有车辆3辆,其中:县处级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况 

2016年我单位未开展预算绩效评价相关工作。

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.(1)一般公共服务-宣传事务-行政运行2013301:反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出

2)一般公共服务-宣传事务-事业运行2013350:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3)一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出2013399:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4)社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2080501:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  5)社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6)社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7)社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2080599:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2100501:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2100502:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 宣传部2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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