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罗江县防震减灾局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:01:59 被阅览数: 33 次 来源: 罗江县防震减灾局

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罗江县防震减灾局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针、政策,制定全县防震减灾工作发展的中、长期规划和年度计划并组织实施。

2、依照《中华人民民共和国防震减灾法》的规定,进行地震行政执法和执法检查工作。

3、负责组织实施全县防震减灾规划,制定地震综合防御对策和地震应急预案并组织实施。

4、负责统一管理全县的地震监测、地震分析预报工作。开展震情跟踪,进行重大宏、微观异常的核实,提出震情分析趋势预测意见与上报。

5、负责地震监测设施及地震观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调工作。

6、按照有关法律、法规及规定,管理全县工程建设抗震设防工作,审批和监督检查全县新建、扩建、改建建设工程的抗震设防标准;负责地震安全性评价、地震灾情的评估与上报,会同有关部门管理地震次生灾害的防御工作。

7、负责管理全县地震信息网络和信息接收、震情速报工作,建立完善的地震信息指挥系统。

8、承担县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。

9、组织开展防震减灾法制宣传教育工作,普及防震减灾科普知识,努力提高全民的防震减灾意识;会同有关部门平息地震谣传和误传,安定民心,维护社会稳定。

10、推进地震科技的现代化,推广应用地震科技成果,组织管理地震科技攻关项目,进行技术人员培训。

11、承办县政府交办的其它事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2019年,县防震减灾局按照县委、县政府和市局的安排部署,深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻省、市、县人民政府《关于进一步加强防震减灾工作的实施意见》精神,坚持预防为主,防御与救助相结合的防震减灾方针,抓好监测预报、震害防御、地震应急救援工作体系建设,增强了全县群众防震减灾意识,提高了全县防震减灾保障能力,圆满完成了防震减灾工作全年目标任务。

1、完善“三网一员”,实现群测群防常态化。一是开展助理员业务培训会。二是通过地震宏观观测点走访等方式,有效增强宏观监测员的责任感和使命感,为地震群测群防工作奠定了坚实的群众基础。三是9月初,重新核实了防震减灾助理员、宏观观测员,并对其进行了备案。四是做好宏观异常信息收集。

2、落实专人负责地震月、半年、年终地震趋势分析工作,努力提升防震减灾工作业务水平。完善地震灾情速报系统建设。一是协助市局做好国家地震烈度速报和预警工程项目选址工作,完成了鄢家镇和略坪镇一般站建设。二是加强对金山镇、新盛镇的地震烈度速报仪运行及其环境情况开展实地巡检。三是制定灾情采集应急预案、工作制度等内容,组织各镇灾情速报人员开展地震灾情采集软件的培训,并组织参加了全国市地震应急指挥系统应急响应与服务保障演练任务。

3、加强防震减灾综合信息服务系统运行的日常运行、维护、管理等工作。及时制定各项工作措施,落实专人负责。在2016年全省防震减灾综合信息服务系统综合评比中,罗江县获得优秀奖。

4、加强农村民居抗震设防的技术指导。目前已完成了新增的新建农户及承建工匠培训,并深入到建房户中实地指导督促建房

5、完成我县深雪堂初中、鄢家小学防震减灾科普示范单位创建工作;金雁社区开展防震减灾综合应急演练;开展地震应急救援第一响应人培训。

6、全面抓好防震减灾宣传教育。集中开展 “5.12”防震减灾知识宣传活动;各镇利用逢场赶集时间开展宣传“一条街活动”;平安中国防灾减灾电影在我县放映;组织参观省级防震减灾科普教育基地;做客“行风政风”热线;利用网络媒体宣传防震减灾知识。

二、部门概况

罗江县防震减灾局属一级预算单位,无二级预算单位,参照公务法管理的事业单位.内设办公室和防震减灾股,编制4人,实有在编4人。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县防震减灾局本年收入合计63.15万元,其中:财政拨款收入63.15万元,占100%.

2016年罗江县防震减灾局本年支出合计64.01万元,其中:基本支出63.16万元,占98%;项目支出0.85万元,占2%。

四、财政拨款收支决算情况

罗江县防震减灾局2016年度财政拨款收支总决算63.15万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少8.62万元,减少13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县防震减灾局2016年度一般公共预算财政拨款支出63.24万元,占本年支出合计的98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加 10.12万元,增长16%,主要原因为人员经费标准有所提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县防震减灾局2016年一般公共预算财政拨款支出63.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出52.49万元,占83%;社会保障和就业支出6.94万元,占11%;医疗卫生支出0.9万元,占1%;住房保障支出2.92万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)地震事务(款)行政运行(项):2016年决算数为42.39万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)地震事务(款)地震预测预报(项):2016年决算数为3万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):2016年决算数为7万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为4.96万元,完成预算100%

 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为1.98万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.9万元,完成预算100%,

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为2.92万元,完成预算100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县防震减灾局2016年一般公共预算财政拨款基本支出62.4万元,其中:

人员经费50.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费11.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县防震减灾局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元,完成预算75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定,省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.99万元,减少35%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2015年因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元,减少16%,增少的主要原因我局认真贯彻执行中央八项规定,省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制车辆运行维护经费支出;公务接待费支出决算减少0.67万元,下降67%,增少的主要原因我局认真贯彻执行中央八项规定,省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务接待经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元,83%;公务接待费支出决算0.31万元,27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于用于保障我县监测预报、震害防御、应急救援工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出.

3.公务接待费

2016年公务接待费0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,38人,共计支出0.31万元,具体内容包括:全市2016年地震应急救援“第一响应人”培训接待费0.12万元,市防震减灾局调研指导市级防震减灾科普示范单位创建工作接待费0.04万元,全市市县两级8月地震震情会商接待费0.15万元,

 

罗江县防震减灾局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.31

公务用车购置及运行维护费

1.5

其中:购置经费

0

运行维护费

1.5

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县防震减灾局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县防震减灾局机关运行经费支出11.72万元,比2015年增加3.55万元,增长43%,单位人员工作调标,本年支出增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县防震减灾局政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县防震减灾局公有车辆0辆。

(四)预算绩效工作情况

2016年我单位未开展预算绩效评价相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)地震事务(款)行政运行(项):指:反应地震事务的基本支出。

5.一般公共服务(类)地震事务(款)地震预测预报(项)指:反应地震数据的分析处理软件、数据库,震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

6.一般公共服务(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)指:反映抗震设防、震害预防、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机保改革后公务员和事业人员购买养老保险单位支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指: 机保改革后公务员和事业人员购买职业年金单位支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指: 公务员和事业人员购买医疗保险单位支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 四川省德阳市罗江县防震减灾局1.xls

 


     
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